中共恩施市委组织部2016年度部门决算信息公开

时间:2017-10-29 09:50:00来源:

中共恩施市委组织部2016年度部门决算信息公开

第一部分:单位概况

一、单位职责

1.在市委领导下,负责管理全市的组织工作,研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设,负责各类新经济组织中党组织设置和活动方式的研究;负责规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理州委管理的干部的报批手续;负责市委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责市委委托管理的干部的管理工作;负责市直副科级以上干部的备案审查;负责全市干部队伍建设的宏观管理工作;承担部分干部的调配、交流及军转干部的安置事宜;负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员的协管业务。

3.研究制定全市干部队伍建设的路线、方针、政策,承担培养选拔青年干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部的工作。

4.研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订组织、干部工作的具体政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的检查监督,及时向市委、州委组织部反映重要情况,提出建议。

6.负责全市干部教育工作。制订干部教育政策、规划;负责落实上级组织部门下达我市的干部培训计划;负责组织市委管理干部的培训、中青年干部培训等;指导、协调、检查全市的干部教育工作;研究探索全市干部教育、培训的内容和方式方法。

7.协调全市人才及人才队伍建设的相关工作;参与专业技术拔尖人才的选拔和管理工作;协同有关部门做好科技副市长的管理服务工作。

8.研究加强乡镇、市直机关领导干部的监督工作;负责对全市选拔任用干部的检查监督工作。

9.对各乡镇党委和市直各系统工委进行组工业务指导。

10.完成上级组织部门和市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委组织部现有办公室、公务员管理科、干部科、组织科、干部监督科、干部教育科、调研科、组织员办公室8个内设机构,隶属管理干部培训中心、党员电化教育中心、市直机关老干部休养所3个事业单位。

三、人员构成

市委组织部共有在编在岗人员27人,其中,行政编制15人、参公编制5人、事业编制4人、工勤编制2人;机编40号文件类型人员1人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表(金额:万元)

1、收入支出决算总表(公开01表)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

561.73

一、一般公共服务支出

29

471.58

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

10.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

22.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

13.64

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

31.07

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

571.73

本年支出合计

52

539.27

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

56.40

    年末结转和结余

54

88.86

 

27

 

 

55

 

总计

28

628.13

总计

56

628.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表(公开02表)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

571.74

561.74

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

201

一般公共服务支出

504.04

494.04

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20132

组织事务

504.04

494.04

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2013201

  行政运行

304.67

304.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

179.37

169.37

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2013299

  其他组织事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、支出决算表(公开03表)

项目

本年支出合计

基本
支出

项目
支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助
支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

539.28

372.37

166.91

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

471.58

304.67

166.91

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

471.58

304.67

166.91

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

304.67

304.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

162.08

0.00

162.08

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

561.73

一、一般公共服务支出

31

471.58

471.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

22.99

22.99

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

13.64

13.64

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

31.07

31.07

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

561.73

本年支出合计

54

539.27

539.27

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

56.40

年末财政拨款结转和结余

56

78.86

78.86

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

56.40

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

618.13

总计

60

618.13

618.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

539.28

372.37

166.91

201

一般公共服务支出

471.58

304.67

166.91

20132

组织事务

471.58

304.67

166.91

2013201

  行政运行

304.67

304.67

0.00

2013202

  一般行政管理事务

162.08

0.00

162.08

2013299

  其他组织事务支出

4.83

0.00

4.83

208

社会保障和就业支出

22.99

22.99

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.99

22.99

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

22.99

22.99

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.64

13.64

0.00

21005

医疗保障

13.64

13.64

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.64

13.64

0.00

221

住房保障支出

31.07

31.07

0.00

22102

住房改革支出

31.07

31.07

0.00

2210201

  住房公积金

31.07

31.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

270.49

302

商品和服务支出

43.62

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

67.06

30201

  办公费

5.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

65.39

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

74.73

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

13.64

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.99

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

49.68

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

58.25

30211

  差旅费

2.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

7.78

30213

  维修(护)费

0.44

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.12

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

6.89

30215

  会议费

0.09

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2.66

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

31.07

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.58

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

3.96

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.08

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

5.50

30239

  其他交通费用

9.61

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.01

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.63

 

 

 

人员经费合计

328.74

公用经费合计

43.62

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

5.84

0.00

5.59

0.00

5.59

0.25

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年财政收入628.13万元,支出539.27万元,财政结转结余88.86万元。

2、收入决算情况说明

2016年来自财政拨款收入和其他收入。

3、支出决算情况说明

一般公共服务支出471.58万元,社会保障支出22.99万元,医疗卫生支出13.64万元,住房保障支出31.07万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政收入628.13万元,支出539.27万元,财政结转结余88.86万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

一般公共预算财政拨款支出539.28万元

(2)支出结构情况。

其中,一般公共服务支出471.58万元、社会保障就业支出22.99万元、医疗卫生支出13.64万元、住房保障支出31.07万元。

(3)支出具体用途情况。

行政运行304.67万元、一般行政管理事务162.08万元、其他组织事务4.83万元、未归口管理的行政单位离退休22.99万元、医疗保障支出13.64万元、住房公积金31.07万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中工资福利支出270.49万元、商品服务支出43.62万元、对个人和家庭补助支出58.25万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出5.84万元。其中,公务用车运行维护费5.59万元、接待费支出0.25万元。较2015年同比下降。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

无此类支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支43.62万元。

2、政府采购支出情况说明

政府采购均按采购标准和程序严格执行。

3、国有资产占有情况说明

2016年,单位共有公务车辆2台。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照预算绩效管理要求开展工作

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

社会保障就业支出22.99万元、医疗卫生支出13.64万元、住房保障支出31.07万元。

6、其他事项说明

第五部分:专业名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(五)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。